别人在我公司订货100万,我返利10件,10件的成本7万,我实际收到对方公司100万,发票也是开的100万的,而且开在同一张上的。怎么做分录(而且我要在账上明确注明是返利 ,是不是结转成本是必须把返利的也结转了?)
小静
于2016-06-28 09:48 发布 508次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

这个材料销售出去了吗。
2019-10-31 10:51:50

你好!如果是按返利开在一张发票张你们应该按扣除返利的金额入账
2016-06-28 10:00:35

多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数,结转成本做原材料 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 ,只冲掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30

你好 没有收到货款 可以计入应收账款 没收到发票可以暂估成本等来发票了再冲 需要结转成本的
2019-10-29 10:12:06

结转成本应该在五月份
2020-07-07 16:49:12
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