送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-06-28 10:00

你好!如果是按返利开在一张发票张你们应该按扣除返利的金额入账

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相关问题讨论
这个材料销售出去了吗。
2019-10-31 10:51:50
你好!如果是按返利开在一张发票张你们应该按扣除返利的金额入账
2016-06-28 10:00:35
多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数,结转成本做原材料 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 ,只冲掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 没有收到货款 可以计入应收账款 没收到发票可以暂估成本等来发票了再冲 需要结转成本的
2019-10-29 10:12:06
结转成本应该在五月份
2020-07-07 16:49:12
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