送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-05 17:46

你好,是的,要冲销掉,重新按发票作一张凭证,

小幸运 追问

2020-07-05 17:54

可是我上月暂估的金额跟这月到的发票金额是一样的,为什么也要冲销上月暂估重新入账呢?

庄老师 解答

2020-07-05 18:04

你好,准则这样规定,暂估时,借原材料,贷应付账款--暂估价,增值税也没有进入,

小幸运 追问

2020-07-05 18:07

那次月发票到时,我是直接按暂估的冲销,还是按发票金额冲销呢?

庄老师 解答

2020-07-05 18:09

你好,直接按暂估的用负数冲销

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相关问题讨论
你好,是的,要冲销掉,重新按发票作一张凭证,
2020-07-05 17:46:54
同学,你好,这个可以的。
2022-01-19 17:40:02
需要输入,这个有问题话冲掉借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,按正确结转成本
2021-02-19 09:11:24
你好,估价入库的直接全部冲销,然后按照来的发票做账
2019-09-10 09:56:03
暂估多少就冲红多少,然后再根据发票金额入账
2019-08-13 15:38:28
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