老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
拍卖已经折旧完毕的车辆,分录:1.借固定资产清理清理;贷:固定资产 2.借:银行存款 贷:固定资产清理 3.借:固定资产清理 贷:资产处置收益 对吗?
答: 你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
固定资产清理的会计分录借固定资产清理。 借 累计折旧。 贷固定资产。 残值 收到 借 银行存款 贷固定资产清理应交税费。有残值的情况下 如何结转 固定资产清理
答: 你好,清理结转的 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 或者相反分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
固定资产账面价200 卖的时候300 分录是借 :固定资产清理300 贷:固定资产300 借银行存款300 贷:固定资产清理300 吗?
答: 卖的时候做的分录是: 一、转固定资产清理 借:固定资产清理200 借:累计折旧 贷:固定资产 二、借:银行存款(或应收账款)300 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、“固定资产清理”再转营业外收入或营业外支出
孤独的黑猫 追问
2020-07-05 21:53
桂龙老师 解答
2020-07-05 21:56
孤独的黑猫 追问
2020-07-05 21:58
桂龙老师 解答
2020-07-05 22:17
孤独的黑猫 追问
2020-07-05 22:52
桂龙老师 解答
2020-07-05 23:23
孤独的黑猫 追问
2020-07-05 23:32
桂龙老师 解答
2020-07-05 23:35