因出售厂房而发生的清理费用:借固定资产清理,贷:银行存款 因自然灾害损失的固定资产账面价值:借:营业外支,贷:固定资产清理 因自然灾害损失的固定资产取得的保险赔款:借银行存款,贷:固定资产清理 清理固定资产计提的工资:借固定资产清理,贷:应付职工薪酬 以不分录是否正确,如有误,正确分录是什么
爆米花
于2020-04-26 15:53 发布 3563次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-26 16:12
你好
因自然灾害损失的固定资产取得的保险赔款:借银行存款,贷:固定资产清理
在请理时保险赔款先计入其他应收款,实际收到时再转入银行存款
借:其他应收款
贷:固定资产清理
借:银行存款
贷:其他应收款
其他分录是正确的。
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你好
因自然灾害损失的固定资产取得的保险赔款:借银行存款,贷:固定资产清理
在请理时保险赔款先计入其他应收款,实际收到时再转入银行存款
借:其他应收款
贷:固定资产清理
借:银行存款
贷:其他应收款
其他分录是正确的。
2020-04-26 16:12:43

同学你好
固定资产不是你们自己生产的吧
2021-06-16 10:23:19

应付职工薪酬用三栏式的,三栏式设有借方、贷方和余额三栏。应付职工薪酬明细一般包括工资、福利、社会保险、职工教育经费、工会经费,帐页要按明细分。
过次页和承前页的余额应该记本年合计,这样你以后的帐就不用在翻看加计前面的数据了,只以承前页的数据就行了。余额当然是本月的余额,或者说截止到你过次页时的余额,上月包括上月以前的余额全部都会结转到你的本月余额里。
固定资产的明细账。账簿的外表形式有订本式、活页式和卡片式,其中卡片式主要适用于固定资产明细账
感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-11-20 11:41:58

你好 明细账的各个明细科目合计数就是资产负债表里的应付职工薪酬。
2020-05-18 12:24:49

你好!固定资产按清理处理,工资要发放。
2016-07-06 07:05:40
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