送心意

蒋飞

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-07-05 12:02

你好,
月底按权责发生制原则计提工资,做分录:
借管理费用…工资
贷应付职工薪酬

蒋飞 解答

2020-07-05 12:03

发工资时再做分录(没发工资不用做分录的)
借应付职工薪酬
贷银行存款

水中的鱼 追问

2020-07-05 12:04

那我发实际发工资,我该如何做会计分录。

蒋飞 解答

2020-07-05 12:05

你好,
做上面第二个分录就可以了

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相关问题讨论
借其他应收款 贷银行存款。
2022-03-25 10:00:13
你好 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 增值税
2022-01-17 21:06:46
迟到扣工资时直接少计提费用就可以。后期给员工买零食吃计入福利费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-01-12 17:11:08
你好, 月底按权责发生制原则计提工资,做分录: 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬
2020-07-05 12:02:26
你好 借 其他应收款-xx 贷 库存现金 满意请五星好评,谢谢
2020-05-01 17:20:28
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