- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-04 17:09
你好 具体是怎么错误的 去年分录是怎么写的
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你好 具体是怎么错误的 去年分录是怎么写的
2020-07-04 17:09:13
你好。同学。看你的科目余额月末的处理是处理的,不用再做账务处理了。
2019-02-19 15:04:35
你好,按财会(2016)22号文件的规定,是要做分录的
2019-02-23 09:35:44
转出未交增值税借方余额对应未交增值税。这个余额不需要再做分录了。
2019-02-20 12:56:48
老师 我做 内账 直接 减成本 银行扣款 我怎么 做 借 应交税金 贷 应交税金 行吗
2017-04-05 15:50:43
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我是张大毛 追问
2020-07-04 17:10
meizi老师 解答
2020-07-04 17:11
我是张大毛 追问
2020-07-04 17:16
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2020-07-04 17:17
meizi老师 解答
2020-07-04 17:21