请问6月29员工预支一一笔采购款,然后我再6月份做了一笔账,借其他应收款 贷银行存款,然后这笔采购款员工到7月3号报销,报销明细分别是6月29.30,7月1.2.3.的,请问这个账我是应该做在6月份上面 还是7月份上面

土豪的鸵鸟
于2020-07-04 12:54 发布 1055次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-04 12:55
你好 报销这笔业务要 是在7月报销的,您就做到7月的账上。
相关问题讨论
借:银行存款
贷:其他应收款
借:资金结存-货币资金
贷:其他预算收入
2022-04-28 11:08:38
你好!
借其他应收款(增加应收款)
2021-08-15 13:47:24
这个需要您问下你税局看可以税前扣除不,不能借营业外支出贷:其他应收款 可以借管理费用个人社保,贷:其他应收款
2021-04-01 15:59:52
其实也可以通过其他应付款
2020-11-25 10:18:34
你好,老板的朋友向公司户借款
借 其他应收款
贷银行存款
2020-11-16 16:17:15
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