2025年12月开的发票50万,2026.1月把发票作废,1月份 问
您好,要的,12月正常交税,1月再冲当月的收入 答
怎么通知员工做2026年的专项附加扣除,有没有通知 问
https://zhuanlan.zhihu.com/p/670239926 一键带入确认上年的专项附加扣除 按这个步骤一键带入上年的 答
最近年底了,清理往来账,去年的有一两家应收款大金 问
那你们这种有虚开发票的风险业务都没有发生,你开了发票,而且还跨年 你这个发票能红冲吗? 红冲涉及到退税,你之前交过的增值税、附加税、印花税和所得税都要退回 答
我公司为一般纳税人,上游客户为个人,无法给我公司 问
同学,你好 这个税点,一般你们协商处理。 一般是收20个点的 答
老师,12月份银行付的运费成本,对方没给我开票,暂估 问
借:销售费用-运费 应交税费-待转进项税 贷:银行存款 答

营业外收入的结转,借:营业外收入 贷:利润分配 还是利润分配-未分配利润?
答: 营业外收入的结转,借:营业外收入 贷:本年利润
老师,解释一下这个题会计实务(单选):1、子公司上期从母公司购入的50万元存货全部在本期实现了销售,取得70万元的销售收入,该项存货母公司的销售成本为40万元。对于此项业务,在母公司编制本期合并报表时所做的抵销分录是( )A.借:未分配利润-年初20贷:营业成本20B.借:未分配利润--年初10贷:存货10C.借:未分配利润-年初10贷:营业成本10D.借:营业收入70货:营业成本70
答: 您好,根据题目要求,选择C。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
刚才问了把管理费用贷方错入营业外收入,做了借:营业外收入,贷管理费用,3月已结转的利润分配和未分配利润还要做相反分录吗?比如借:本年利润,贷营业外收入,借利润分配-未分配利润,贷本年利润
答: 您好!你结转的不用改了,本月改一下之前做错的营业外收入的那笔就可以了。









粤公网安备 44030502000945号



小林老师 解答
2020-07-03 19:58
冰0307 追问
2020-07-03 20:23
小林老师 解答
2020-07-03 21:18
小林老师 解答
2020-07-03 21:19
冰0307 追问
2020-07-03 21:42
小林老师 解答
2020-07-03 21:51
冰0307 追问
2020-07-03 22:07
小林老师 解答
2020-07-03 22:08
冰0307 追问
2020-07-03 22:43
小林老师 解答
2020-07-03 22:54