送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-03 15:31

你好,没发的就转入其他应付款

微信用户 追问

2020-07-03 15:33

我做工资表 工资做两千吗

微信用户 追问

2020-07-03 15:42

这个以什么名义做入其他应付款呀

小云老师 解答

2020-07-03 15:42

做工资表 工资做两千
发放直接借应付职工薪酬 贷其他应付款

微信用户 追问

2020-07-03 15:45

老师 其他应付款 跟一个明细这个明细科目写什么好呀

小云老师 解答

2020-07-03 15:45

就写对方个人的名字就行

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相关问题讨论
你好,没有工资的工资不用做,你有业务收入吗?
2022-04-04 05:59:59
借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-03-30 09:43:09
你好,直接做管理费用工资就可以的,你们应该是为了想抵扣所得税。
2022-02-18 18:12:09
平时不好 就是正常计提 工资 发时一起发 ,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-05-29 17:28:32
你好,冲减发放工资的分录
2020-05-21 11:55:51
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