- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-03 15:31
你好,没发的就转入其他应付款
相关问题讨论

你好,没有工资的工资不用做,你有业务收入吗?
2022-04-04 05:59:59

借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-03-30 09:43:09

你好,直接做管理费用工资就可以的,你们应该是为了想抵扣所得税。
2022-02-18 18:12:09

平时不好 就是正常计提 工资 发时一起发
,1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2020-05-29 17:28:32

你好,冲减发放工资的分录
2020-05-21 11:55:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
微信用户 追问
2020-07-03 15:33
微信用户 追问
2020-07-03 15:42
小云老师 解答
2020-07-03 15:42
微信用户 追问
2020-07-03 15:45
小云老师 解答
2020-07-03 15:45