送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-03 10:25

你好,上期留抵是在进项税税额明细中么?

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你好,按这样计算公式=销项-进项/收入=71.4-进项/71.4/0.13=2.5%,71.4--进项=13.73
2020-08-04 16:09:15
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 94947.03 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 94947.03 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 401393.85 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 401393.85
2020-07-03 10:57:00
可以的,这个是可以认证进项税发票抵扣需要交的增值税的
2019-09-27 08:52:15
你好,这个可以不体现的
2022-01-08 11:39:50
您好,请问什么加计抵减 研发还是
2021-08-31 19:48:42
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