送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-03 10:25

借:工程施工  贷;暂估应付款

学堂用户_ph831870 追问

2020-07-03 10:27

工程已经结束了,我可以写借:主营业务成本 贷:暂估应付款吗?

辜老师 解答

2020-07-03 10:28

可以的,可以这样账务处理的

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借:工程施工 贷;暂估应付款
2020-07-03 10:25:30
借:原材料 11000 贷:银行存款 11000
2020-03-21 11:24:55
你好 收到发票冲原材料暂估分录 借:原材料 负数贷:应付账款-暂估 负数 然后做 借原材料 进项税贷应付账款这样就行了 。你看下原材料成本和之前暂估的是否有差异金额
2019-09-27 12:23:55
这个之前那个转成本,对应价格有问题吗,需要一并冲掉重新做,科目不变数值是负数冲掉重新做
2020-08-07 14:28:29
借:原材料 贷:其他应付款-XX挂靠公司 至于以后的处理 按自营业务一样 建筑业核算分录 就可以了
2020-06-12 22:32:12
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