老师好,我这边收到一张汇票,是老板几个月之前收到的,当时没有财务也就没有记账,然后记不得是何时的货款也不知道是哪家企业给的汇票,老板叫我办理托收承付,现在款项已经打到我们账上面了,请问这个分录该怎么做?

墨深
于2020-07-03 09:44 发布 965次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-03 10:09
你好,这个的话借应收票据贷其他应付款
借银行贷应收票据
这样做
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是的,是这样账务处理的
2018-11-22 14:53:42
因为是12月26日收到货款,因此对方不享受现金折扣所以全额收回
借:银行存款565
贷:应收账款565
2022-04-08 12:28:15
您好!他收到货款的时候如何做的分录
2022-03-10 15:16:26
一、收款时的分录:
借:银行存款——美元户6850
贷:应收账款——外国客户6850
二、月末进行调汇
借:财务费用——汇兑损益150
贷:银行存款——美元户150
三、结汇时
借:银行存款——人民币户6720
贷:财务费用贷——汇兑损益 20
贷:银行存款——外币户6700
2020-04-12 08:21:55
你好,不需要记账,把专票放到21年的账里
2022-05-31 16:56:17
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