老师,我三月份得时候开票实际是开了17万,但是有一张多开开错了80000万,我第一季度增值税就按27万报了,后面四月份我冲了错误的,9万开错了,我更正了,那这个月增值税我该怎么报呢
小姐大
于2020-07-02 16:29 发布 668次浏览

- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-02 18:04
您好,您的意思是实际开票时开27万,这里面有8万是开错的,需要四月份红冲了重开的是吗,,然后四月份红冲的时候又冲错了,是冲的9万的了,是吧,那您4月份正数发票加负数发票一共是开了多少金额的。
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您好,您的意思是实际开票时开27万,这里面有8万是开错的,需要四月份红冲了重开的是吗,,然后四月份红冲的时候又冲错了,是冲的9万的了,是吧,那您4月份正数发票加负数发票一共是开了多少金额的。
2020-07-02 18:04:06

你好,可以的,可以修改的,你去试一下,能修改了就行
2024-03-17 11:26:46

去税局更正才可以。或者你在你申报系统找作废按钮重新申报。
2018-12-31 17:00:44

季度报表数据抄送错误的话,可以更正
2022-01-19 17:50:27

申报表填写错误,这个实际上税务是按申报表的申报数据,不认公司的财务核算数据。因此如果说多交了增值税,只能在二季度进行数据调整处理
2019-05-05 15:46:36
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