送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-02 13:53

您好,这月收到发票了,上月的暂估需要全部冲,同时结转成本分录为冲回,所以不会出现充了以后暂估的库存变负。

milknancy 追问

2020-07-02 14:16

老师,为了控制所得税,我能不能大致估个大金额,然后后期一点一点冲呢?汇算前没有票的话就要调整了吧?

小林老师 解答

2020-07-02 14:20

您好,在合理范围内,您可以调整。标准操作是汇算清缴前未取得发票需要纳税调增。

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相关问题讨论
您好,这月收到发票了,上月的暂估需要全部冲,同时结转成本分录为冲回,所以不会出现充了以后暂估的库存变负。
2020-07-02 13:53:19
您好,借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品
2021-10-16 13:27:49
您好,确实是账务处理错误的话,是可以更正申报的
2020-05-15 12:27:05
同学 你好 如果你是结算成本多了 那你要调整多结转的数字 借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
2018-12-05 08:47:48
借库存商品,借主营业务成本(负数)=借主营业务成本(负数),贷库存商品(负数) 是的,是一样的
2020-02-15 11:23:40
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