- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-02 13:53
您好,这月收到发票了,上月的暂估需要全部冲,同时结转成本分录为冲回,所以不会出现充了以后暂估的库存变负。
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您好,这月收到发票了,上月的暂估需要全部冲,同时结转成本分录为冲回,所以不会出现充了以后暂估的库存变负。
2020-07-02 13:53:19

您好,借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品
2021-10-16 13:27:49

您好,确实是账务处理错误的话,是可以更正申报的
2020-05-15 12:27:05

同学 你好
如果你是结算成本多了 那你要调整多结转的数字
借:主营业务成本 借方红字
贷:库存商品 贷方红字
2018-12-05 08:47:48

借库存商品,借主营业务成本(负数)=借主营业务成本(负数),贷库存商品(负数) 是的,是一样的
2020-02-15 11:23:40
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milknancy 追问
2020-07-02 14:16
小林老师 解答
2020-07-02 14:20