送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-06-23 18:38

老师,我是6月才接手的账,之前的1-5月的账我查了,没有对这些票做任何处理,也就是没有做分录,我该怎么处理

宋生老师 解答

2016-06-23 18:19

您好!是6月份做账的,但是具体怎么做,要看您之前拿到这些发票的时候已经做了一些什么分录了。

宋生老师 解答

2016-06-24 17:31

您好!那您做到6月份就可以了。

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相关问题讨论
您好!是6月份做账的,但是具体怎么做,要看您之前拿到这些发票的时候已经做了一些什么分录了。
2016-06-23 18:19:15
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2019-08-28 14:57:52
你好,全额纳税了 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 )
2017-01-12 12:21:08
您好,如果您有生产加工的范围,可以,如果您是商贸企业就不可以
2020-08-13 17:24:41
你好,你收到的进项普票是什么业务的?
2020-06-28 13:59:28
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