你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好,请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2025年1-4月份,个人多扣的社保,应该进那个科目 问
现在是哪个科目,形成哪方余额了 答
老师,请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好,问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好,冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答

老师咨询下,质检行业的被挂靠方收取的管理费,可否由检测费这样开具给挂靠方呢?
答: 你好!严格来说是不可以的,只是实操中如果对方接受的话,比没有发票好。
比如我们挂靠A公司,拨款方给A公司拨款,A公司给拨款方开具的票税费谁来出,收取的管理费又是什么,不太懂。
答: 你好,这个你们当时挂靠时应该先协商好的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们是路桥检测公司,属于签证咨询服务行业。检测部在检测过程中产生的费用可以直接计入主营业务成本吗?还有检测人员的工资是否也可以直接计入主营业务成本?我们公司挂靠别人到公司,开具发票由被挂靠企业开出发票,然后我们再开具除管理费及税费以后对应金额给被挂靠公司。我们做内账给业主单位开具发票的时候,怎么做分录?收到款项扣除管理费和税费后我们又怎么做分录?
答: 同学你好 1.对的 这个是可以的哦 2.借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款 3.按照你们开出去的发票做收入 不要单独做扣除管理费的分录







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