送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-29 09:09

您好
请问收到发票入账的时候分录怎么写的

Destiny 追问

2020-06-29 09:11

借工程施工 
借进项税
贷应付账款

Destiny 追问

2020-06-29 09:11

就借应付
贷工程施工
贷进项税?

bamboo老师 解答

2020-06-29 09:11

借:工程施工 借方红字
贷:应付账款 贷方红字
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字

Destiny 追问

2020-06-29 09:13

但是进项已经抵扣过了,也可以做转出是吗?

bamboo老师 解答

2020-06-29 09:13

是的 要开具红字发票信息表 然后根据信息表做这份分录

Destiny 追问

2020-06-29 09:14

是我们认证抵扣进项的先开?然后再是开具发票的一方再开是吗?

bamboo老师 解答

2020-06-29 09:14

是的 是认证抵扣的先开信息表 然后对方开红字发票

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相关问题讨论
是费用类还是商品类进项转出?
2026-01-19 11:24:14
你好,你可以在8月份账里做进项税额转出,进项税额转出的会计分录: 借:管理费用(7月份这几张发票做的对应的费用分录一致) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-09-04 10:40:03
您好 请问收到发票入账的时候分录怎么写的
2020-06-29 09:09:47
借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2026-03-11 14:35:03
您好。原来分录发来看一下。
2022-05-11 13:12:42
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