已入账的发票进项也已经确认,但是后来发现错误又要退回,请问会计分录如何做?不应该是直接贷进项税额,还是进项税额转出?麻烦写一下分录

Destiny
于2020-06-29 09:09 发布 2301次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-29 09:09
您好
请问收到发票入账的时候分录怎么写的
相关问题讨论
是费用类还是商品类进项转出?
2026-01-19 11:24:14
你好,你可以在8月份账里做进项税额转出,进项税额转出的会计分录:
借:管理费用(7月份这几张发票做的对应的费用分录一致)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-09-04 10:40:03
您好
请问收到发票入账的时候分录怎么写的
2020-06-29 09:09:47
借:原材料等 负数
贷:应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2026-03-11 14:35:03
您好。原来分录发来看一下。
2022-05-11 13:12:42
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