- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-28 15:02
你好 你是开票方 是对方扣你们的制作款的话 你做借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借营业外支出 银行存款贷应收账款
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不好意思,没有描述清楚,我们是付款方,
2020-06-28 15:06:51

你好,很高兴为你解答
应该根据451000%2B后期支付的折现金额入账计入固定资产
2020-06-18 16:47:17

你好,既然设备是28万,应当开具28万的发票才是啊
质保金部分是不需要开具发票的
2019-07-22 11:32:57

你好,是你单位建造固定资产,还是你单位提供工程施工服务
2019-09-09 14:04:27

可以做一笔分录的哈,没事
2023-07-26 15:45:55
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2020-06-28 15:06
meizi老师 解答
2020-06-28 15:09