送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-28 14:50

你好,可以月底统一做,如果你业务多的话,月中就可以开始做的。

火星上的香菇 追问

2020-06-28 14:51

哦哦,我收到的发票有些没有按发票时间顺序来做账可以吗?

郭老师 解答

2020-06-28 14:53

你好,你收到的,可以的。

火星上的香菇 追问

2020-06-28 14:54

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-28 14:56

不用客气的,应该的。

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相关问题讨论
你好,可以月底统一做,如果你业务多的话,月中就可以开始做的。
2020-06-28 14:50:37
你好 比如 1.整理出纳提供的报销单据,制做相关的会计记账凭证,核算相关成本及费用 。2.根据业务部门的销售合同开具销售发票,进行账务处理核算相关销售收入和销售税金 3.根据进货合同及购进发票,付款凭证制作相关单据核算原材料及销售成本和进项税金。4.月末与单位行政部门制做本月工资表,核算当月人员工资并进行账务处理。5.月末与出纳一起现行现金盘点及核对银行往来账务,及时调整未达账项编制余额调整表。6.做好本月的费用计提和摊销,如固定资产折旧、无形资产摊销、计提本月的福利费、教育经费、工会经费等不多提也不漏提。7.将所有单据入账后归集当月损益类科目,并转入“本年利润”,核算当月利润的实现情况,并出具财务报表。
2022-10-08 10:20:16
同学,你好,这个一般先做收入,再做费用,再做银行。
2022-03-10 11:47:09
先做现金凭证、再做银行存款凭证,再做转账凭证、计提费用、摊销费用,计提税费等、再做本期结转损益凭证
2017-09-18 19:47:44
您好!按照业务发生的时间做就可以了。
2016-03-28 13:53:58
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