送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-28 09:25

借应付账款 贷银行,借库存商品 贷应付账款暂估款,收到发票做借库存商品负数  贷应付账款暂估款 负数,之后按发票做借库存商品 贷应付账款 供应商

鍀肜 追问

2020-06-28 09:26

好的,谢谢

鍀肜 追问

2020-06-28 09:28

老师请问:付多少开多少是不是可以直接做成应付账款,之后直接冲应付账款,不用预估?

maize老师 解答

2020-06-28 09:39

没有到发票这个跨月需要先暂估这个入账,要不库存和仓库对不上这个

鍀肜 追问

2020-06-28 10:17

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-28 10:28

好的,我先回复别的学员了

上传图片  
相关问题讨论
您好,这个可以计入到借 银行存款 贷 营业外收入就行
2022-07-17 18:16:04
这个返利的话,通常是对方开红字发票,冲减收入处理。
2021-12-30 14:35:16
你好 这是什么钱呢  
2021-08-03 13:07:28
你好,你们这是买的股票吗
2020-07-01 16:07:01
你好 你去看看是不是个税手续费返还或者是附加税的退税
2020-05-13 11:58:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...