老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
2.、某生产型企业为增值税一般纳税人使用税率13%,2019年10月发生以下业务:(1)销售一批货物给某商场,取得不含税销售收入100万元,同时取得货物包装物押金10万元(单独记账)、优质费6.96万元。(2)本月企业初次购进增值税税控系统专用设备一套,取得增值税专用发票,发票注明价款为2000元,税金为260万元,且当月支付税控系统专用设备的技术维护费380元,取得了技术维护服务单位开具的技术维护费发票。(3)折扣销售甲产品给A商场,在同一张增值税专用发票上注明销售额80万元、折扣额8万元;另外,销售给A商场乙产品240件,不含税售价每件3 840元。(4)采取以旧换新方式销售丙产品100件,每件不含税单价为6 600元,另支付给顾客每件旧产品收购款600元。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税税额和应交增值税,并写出各业务的会计分录
答: 借:应收账款1299600 贷:主营业务收入1150100 应交税费-应交增值税(销项税额)149500 (2)借:管理费用2060 应交税费-应交增值税(进项税额)260 贷:银行存款,借:管理费用380 贷:银行存款3800 (3)借:应收账款813600 贷:主营业务收入720000 应交税费-应交增值税(销项税额)93600 借:应收账款1041408 贷:主营业务收入921600 应交税费-应交增值税(销项税额)119808 (4)借:应收账款745800 贷:主营业务收入660000 应交税费-应交增值税(销项税额)85800,借:主营业务成本60000 贷:应付账款60000
.、某生产型企业为增值税一般纳税人使用税率13%,2019年10月发生以下业务:(1)销售一批货物给某商均,取得不含税销售收入100万元,同时取得货物包装物押金10万元(单独记账)、优质费6.96万元。()本月企业初次购进增值税税控系统专用设备一套,取得增值税专用发票,发票注明价款为2000元,税金为260万元,且当月支付税控系统专用设备的技术维护费380元,取得了技术维护服务单位开具的技术维护费发票.(3)折扣销售甲产品给A商场,在同一张增值税专用发票上注明销售额80万元、折扣额8万元;另外,销售给A商场乙产品240件,不含税售价每件3840元.(4)采取以旧换新方式销售两产品100件,每件不含税单价为6600元,另支付给顾客每件旧产品收购款600元.要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税税额和应交增值税,并写出各业务的会计分录。
答: 你好需要计算做好了发给你
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
某生产型企业为增值税一般纳税人使用税率13%,2019年10月发生以下业务:(1)销售一批货物给某商场,取得不含税销售收入100万元,同时取得货物包装物押金10万元(单独记账)、优质费6.96万元。(2)本月企业初次购进增值税税控系统专用设备一套,取得增值税专用发票,发票注明价款为2000元,税金为260万元,且当月支付税控系统专用设备的技术维护费380元,取得了技术维护服务单位开具的技术维护费发票。(3)折扣销售甲产品给A商场,在同一张增值税专用发票上注明销售额80万元、折扣额8万元;另外,销售给A商场乙产品240件,不含税售价每件3 840元。(4)采取以旧换新方式销售丙产品100件,每件不含税单价为6 600元,另支付给顾客每件旧产品收购款600元。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税税额和应交增值税,并写出各业务的会计分录。
答: 你好,需要计算做好了发给你
暖暖老师 解答
2020-06-26 17:28
暖暖老师 解答
2020-06-26 17:29
暖暖老师 解答
2020-06-26 17:29
暖暖老师 解答
2020-06-26 17:29
暖暖老师 解答
2020-06-26 17:30
暖暖老师 解答
2020-06-26 17:30
暖暖老师 解答
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暖暖老师 解答
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