送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-26 11:20

你好,你点击查看答案,看下有吗

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相关问题讨论
你好,你点击查看答案,看下有吗
2020-06-26 11:20:34
应该是上期末的余额,但我的师傅教我做应交增值税的期初时,期初余额录的上期末是进销项的差额,也就是说有留抵的话,留抵的金额就是进项的借方余额,要交税的话只应该在应交税金-应交增值税(未交)里反映
2014-09-11 14:18:42
你好!外销部分做其他业务收入 同时结转其他业务成本就可以
2018-07-26 10:20:37
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款,计入个税中
2020-05-25 10:28:53
这部分不开票也需要申报收入的,不开票的话税务申报在未开票销售金额里面
2022-02-28 13:30:43
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