老师,您好,新公司成立,现在要整理购社保人名单购买, 问
先在社保系统(或线下窗口)完成新公司社保开户,再为员工办增员,最后在电子税务局或社保缴费系统申报缴款,不是只在报税系统操作就行。 答
老师您好!我司小规模纳税人,在网上卖。进的是生瓜 问
那个办理了个体户的营业执照就行 答
5月收到的款一定要在5月申报收入吗 问
同学,你好 不是。 5月业务发生了,就要确认收入。 这个和收没有收到款无关。 主要是看业务是否发生。 答
麻烦问下老师,三季度所得税新增的那个应付职工薪 问
根据1-9月账面数字填报 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计;没通过应付职工薪酬计提的,加上计入管理费用,销售费用,主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额累计金额 答
老师,请问高新技术企业的高新收入和研发费用占比, 问
销售收入<5000万元(含)的企业:研发费用占比不低于5%; 销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业:研发费用占比不低于4%; 销售收入>2亿元的企业:研发费用占比不低于3%。 如果没达到,可能会取消高新资格 答

5月20日付了一笔工程款 当时未收到发票 账务处理先做成了 借:预付账款 贷:银行存款 6月20号收到工程款发票 但是开票日期是5月22日 这个要怎么做账
答: 你好,计入6月份的账就可以。借工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,贷预付账款。
老师,您好,想请教个问题:公司在2019年10月已支付对方50%预付消防工程款3万元,并已出账借:预付账款 贷:银行存款,于2019年12月收到了对方全部开具的发票(总价6万元),但是由于验收问题,未支付对方尾款3万元,(可能会在关账后付款也可能是跨年付款),而现在公司即将关账,请问公司如何账务处理较为合理?
答: 你根据发票入账,未支付的确认应付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我公司7月2日支付了一笔工程检测费,7月30日监测站才开发票给我公司,账务处理7月2日支付款项是不是要做成预付款借:预付账款 贷:银行存款 还是到7月30日收到发票时 借:在建工程 -**工程检测费 应交税费-进项税 贷:银行存款
答: 你好 先做预付账款 等发票来了再冲预付账款










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