非独生子女赡养两个老人,赡养一个老人分别扣多少 问
您好,不超过1500就可以,可以约定 答
老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费 问
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入 答
@郭老师,主板的税收分类编码是什么?供应商开给我们 问
电脑主板吗 通信设备、计算机及其他电子设备 这个 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
老师,你好!我公司投资另一个公司A,1000万,占比51%,现 问
你好,你当时是做的长期股权投资是吧 这个在A105030 投资收益纳税调整明细表 填入处置收益 答

老师好,有大额的应收账款一年多的时间,要怎么做分录?应付账款也有大额的几十几百万的要怎么做调整?
答: 没有收回来么,还是啥,你现在要处理是做啥?一般超过3年才做坏账损失,但是这个只有对方破产税局才认可
老师,有一些支出需门店付给个人,但是我们领导自己支付的,之前挂账是借:应收账款(门店)贷:应付账款现在我要怎么做分录啊?银行,现金都没有减少
答: 你好,门店拿单据报销时,再入账,借:应付款-个人 贷:其他应付款-领导
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应收账款/应付账款都己经支付但还挂着账怎么做分录调整呢
答: 你好,是应收已经收到,应付已经支付?
老师,公司要转让给别人,现在公司遗留的应收应付账款如何做分录,应收账款肯定是收不回的 ,应付也不用付的 ,那这些该怎么处理?还有存货,谢谢老师!
应付账款,本来是10万的,后来只付了7万,以后都不会给3万元了,这要怎么做账啊?要什么做附件啊?2.应收账款的收10万的,别人只给7万,还有3万就不会再给了,这些也是怎么做分录啊?要什么附件啊?
我们的应付账款抵应收账款。应付账款是200,应收账款是146,剩下的54转为预收,怎么做分录啊 我们都是做预收额不是利的。只是多出来的,放后面去抵货款


邱丽珊130班 追问
2020-06-24 17:03
颜老师 解答
2020-06-24 17:05