我们的应付账款抵应收账款。应付账款是200,应收账款是146,剩下的54转为预收,怎么做分录啊 我们都是做预收额不是利的。只是多出来的,放后面去抵货款
会计学堂程祥老师
于2018-11-27 10:22 发布 647次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好,是应收已经收到,应付已经支付?
2023-01-02 16:59:10

你好
借:应付账款 16000
贷:应收账款 16000
2022-04-14 21:29:06

你好,转入营业外收入营业外支出,存货确认收入
2020-06-08 10:43:25

为什么不支付剩余的3万了
2018-12-28 15:35:35

借:应付账款 200
贷:预收账款 54
应收账款 146
2018-11-27 10:28:42
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