有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

老师,您好!请问餐补没有放在工资里,单独制作了另张餐补表格,没有发票,请问怎么账务处理?
答: 您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
餐费补助每个月直接冲到餐厅饭卡里,要不要做进工资表?怎么账务处理?
答: 您好,请问这个饭卡是你们公户直接冲到饭卡里吗?那就借:管理费用贷:银行存款。不用计入工资表但是在申报个税的时候要加上。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,加班餐补的账务处理怎么做?
答: 你好,加班餐补的账务处理是 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目





粤公网安备 44030502000945号



39062526 追问
2020-06-24 14:32
39062526 追问
2020-06-24 14:33
bamboo老师 解答
2020-06-24 14:33