- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-24 08:22
你好,可以,可以先做其他应收款
借,其他应收款
贷,银行存款等
发工资时冲减其他应收款
借,应付职工薪酬
贷,其他应收款
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当月计提,发工资的时候别发他的,不做他发放的分录
2019-12-19 15:43:44

你好 补做 在12月不计提工资和发放工资分录就行了
2020-01-10 12:16:23

和平时是一样的,这个工资 3月发的一次做3月就可以,
2020-04-20 13:22:46

你好,上个月是计提也少计提20了吗。
2019-10-17 17:27:27

计提工资
借:管理费用等--工资
贷:应付职工薪酬--工资
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
2019-01-29 10:37:16
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