7月份取得的进项发票,是不可以抵扣6月份的销项吧?6月所属期增值税发票勾选认证在下个月15号之前勾选认证是可以抵扣6月份的销项税额吧?

wa辰星
于2020-06-23 17:14 发布 3346次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-23 17:15
你好不可以的。
是的
但是发票是六月底之前的
相关问题讨论
开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
你好,不用,认证抵扣的话就不用了
2021-10-19 11:36:00
您好!这个是包含了的
2022-08-31 16:31:55
你好不可以的。
是的
但是发票是六月底之前的
2020-06-23 17:15:11
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wa辰星 追问
2020-06-23 17:19
郭老师 解答
2020-06-23 17:21