送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-23 15:43

你好,借主营业务成本贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬贷银行存款
这样就行了

缥缈的菠萝 追问

2020-06-23 16:00

你好,劳务费到账支付给工人的工资需要先打到包工头哪里,他再用现金发放,这怎么用银行存款?

缥缈的菠萝 追问

2020-06-23 16:08

这笔劳务费建筑公司打到我们公司公户后,需要把这次钱转给包工头就是个人,所以我做的分录是借主营业务成本贷其他应付款-包工头,等钱到账后再借:其他应付款贷银行存款可以吗?

朴老师 解答

2020-06-23 16:09

借主营业务成本贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应收款
委托发工资借其他应收款贷银行存款

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相关问题讨论
你好,借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应收款 委托发工资借其他应收款贷银行存款
2020-06-23 16:12:22
你好,借主营业务成本贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬贷银行存款 这样就行了
2020-06-23 15:43:17
你好,直接计入这些科目吗?
2020-03-10 21:10:38
计入其他应收款吧
2017-11-30 11:22:57
依据准则,待摊与预提科目均予以取消。所以依据重要性原则可以待取得发票时一把将几个月的费用成本予以计入。建议发票取得在2016年12月31日之前。这样既利于会计核算也利于2016年的企业所得税汇算清缴。
2016-03-28 20:08:45
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