- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
相关问题讨论
计提时候
借:管理费用等
贷应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应收款-社保等
应交税费-个税
2020-06-23 13:46:17
你好,直接按照扣款之后的来做就可以的。
2022-02-24 13:00:15
你好 按实际发的记账 ,没发的 继续 挂着
2022-03-23 09:11:21
你好,这个月只需要把应付工资—上个月多发的工资做发放分录就是了
借;应付职工薪酬,贷;银行存款
比如上月多发 了100,这个月应付900,上述分录按800做分录就是了
2019-06-25 12:02:26
同学你好!这个的话 职工工资 直接少计提 就可以啦
2021-09-18 20:43:44
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