送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-06-23 13:46

计提时候
借:管理费用等
贷应付职工薪酬
   

借:应付职工薪酬
   贷:银行存款
      其他应收款-社保等
  应交税费-个税

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计提时候 借:管理费用等 贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款-社保等 应交税费-个税
2020-06-23 13:46:17
你好 按实际发的记账 ,没发的 继续 挂着
2022-03-23 09:11:21
你好,直接按照扣款之后的来做就可以的。
2022-02-24 13:00:15
你好,这个月只需要把应付工资—上个月多发的工资做发放分录就是了 借;应付职工薪酬,贷;银行存款 比如上月多发 了100,这个月应付900,上述分录按800做分录就是了
2019-06-25 12:02:26
同学你好!这个的话   职工工资   直接少计提   就可以啦
2021-09-18 20:43:44
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