老师,我想问下 我之前做了个会计分录是做预收账款的 (企业有银行票据收款,但没有其他开票内容),他们说一般不设预收账款,让我改成应收账款分录,我想问下这个会计分录怎么做
佳佳
于2016-06-20 15:32 发布 1684次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-20 15:38
那我之前已经做了预收账款 怎样冲减呢
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预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目
预付给供应商的款项
借:预付账款
贷:银行存款
预收客户的款项
借:银行存款
贷:预收账款
应付供应商的款项
借:库存商品/原材料等
贷:应付账款
应收客户款项
借:应收账款
贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02

借:应收账款 贷:银行存款
2019-09-27 15:49:02

你好
你说的是重分类的吧
2020-04-30 18:19:21

你好,就是把应收账款贷方余额调整到预收账款
2017-07-12 16:03:07

你好 这个分录也是成立的
2021-11-11 20:42:25
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2016-06-20 15:34
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