老师我们一直是提供服务,上个季度也销售了体育器 问
同学,你好 正常提示 答
能够在税前扣除的项目都有哪些 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师好,请教您,我们公司营业执照上有制造和销售,一 问
你现在没有制造和销售的经营范围就可以备案贸易型进出口企业 答
老师,已经入库的中药材原料,养护后有损失原料的数 问
后期销售时,直接结转为成本 答
老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
您好,你这样申报是对的,当月申报上月的 答

老师你好,支付社保费的时候个人部分借记其他应收款,然后支付工资的时候社保个人部分也是借记其他应收款,这个分录是不是重复了,没有做社保计提,当月社保当月扣款的
答: 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
你好老师,其他应收款一社保费这个科目下借方余额有两千多,就是前期代员工缴纳的社保费,但是现在收不回来了,这个该怎么调账,分录要怎么做
答: 借营业外支出贷其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
刚拿到外账的账,看了下 其他应收款个人社保有上个月的计提1179.18 其他应交款里养老保险2192.27生育保险99.66 工伤保险103.97 医疗保险1102.02 失业保险99.66 合计:3597.58 请问老师,这个月缴纳社保费3597.58 我要怎么做分录?
答: 借应付职工薪酬-社保费3597.58 贷银行3597.58 按照优惠之后的金额计提









粤公网安备 44030502000945号



郭老师 解答
2020-06-22 15:11
回忆的沙漏 追问
2020-06-22 15:15
郭老师 解答
2020-06-22 15:16