送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-22 12:46

你好,用红字冲销,用负数借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费一应交增值税

庄老师 解答

2020-06-22 12:46

借利润分录一未分配利润,贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好,用红字冲销,用负数借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费一应交增值税
2020-06-22 12:46:05
都是如下分录 计提应收的增值税返还 借:其他应收款 贷:营业外收入——政府补助 收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款
2022-02-16 17:21:12
新年好,之后发生退货,冲销收入就是了 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:其他货币资金 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-02-09 09:24:07
您好 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-06-01 16:22:04
同学你好很高兴为同学你好很高兴为你解答同学你好很高兴为你解答账务同学你好,很高兴为你解答账务处理正常,你确认收入结转成本就可以,只是报税的时候填写的列次不一样
2022-04-13 12:55:58
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