送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-21 19:58

你好
可以的
你可以先暂估一个

比赛尔 追问

2020-06-21 19:59

这样就很麻烦,我们是工业企业,可以直接当月交的就算到当月去不,不计提

郭老师 解答

2020-06-21 20:05

你好
如果每个月差的不是很大的可以

比赛尔 追问

2020-06-21 21:40

我们是新企业,才开始,也不知道差的大不大啊

郭老师 解答

2020-06-21 21:47

你可以先操作,是一个月的。

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相关问题讨论
你好 可以的 你可以先暂估一个
2020-06-21 19:58:10
同学您好,您是哪一方,消费者吗
2022-03-29 21:35:39
你好,如果你未汇算清缴,开的票可以正常计入当年成本的,发票直接放在凭证做附件加以备注!如果已汇算,去年的计提的费用纳税调整!
2022-01-18 22:57:00
这样的话 借:预付账款 贷:管理费用-电费
2020-03-25 19:49:52
你好,您看下这个内容 你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
2020-06-17 22:17:36
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