请问19年认证且抵扣了的招待费(如餐费、烟费、娱乐费…)进项税,20年可以做进项税的转出吗?因为我们现在是筹建期,不存在收入。

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于2020-06-21 09:11 发布 1269次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论
可以做进项税额转出的
借以前年度损益调整…管理费用…开办费
贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2020-06-21 09:14:07
是的,对的,是这么做的。
2024-05-25 11:44:56
这个可以进入到公司团建。
2022-05-20 09:53:17
学员你好,这个要看你们公司的制度解释了,一般是不包括送礼
2022-01-09 16:16:32
剩余的还是在账务处理,计入招待费不变的,只是调整出来交所得税。
2023-11-21 09:51:04
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