- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-21 06:59
你好,这样记账就会出现应收账款既有借方数也有贷方数,月度报表或年报需要将贷方数调整至预收账款。
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你好,这样记账就会出现应收账款既有借方数也有贷方数,月度报表或年报需要将贷方数调整至预收账款。
2020-06-21 06:59:13
你好; 建议你走应收账款。 用一个科目就行了。 避免到时对账不好处理的
2022-04-11 18:18:53
您好,填写对方公司的名称。
2022-06-06 17:44:50
你好,建议先查账看一下预收的款项性质,如果确实为货款,你这样调整没问题的。如果款项性质不相同,根据你公司核算要求,决定是否合并。
2022-03-25 11:31:11
可以的额,同一客户应收预收可以对抵
2019-07-31 17:24:46
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