老师,请问,预付账款和其他应付款如何区分呢?比如,支付社保费用,但尚未收到社保局的清单,是应该计入预付还是其他应付呢?谢谢/调皮
微笑
于2016-06-19 15:00 发布 1445次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-19 15:04
那是不是一般不使用预付账款这个科目呢?谢谢/调皮
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你好,一般是其他应付款
2016-06-19 15:03:25

你好 缴纳社保是员工社保部分还是单位部分
2020-05-22 12:53:54

你好,这个应该是之前扣社保入账的月份匹配问题。现在如果要解决,可以平了它。 借 成本费用科目 贷 其他应付款-社保
2020-04-11 17:43:32

您好,这个不需要调帐,个人**挂个人往来,算借个人的钱,年末结账前还清就可以了
2019-11-25 15:53:27

你好,是的,是这样处理的
2019-08-29 17:59:13
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邹老师 解答
2016-06-19 15:03
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