送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-06-18 16:10

您好,建议您重新建立账套,不然您就核算不了相关业务了。

蓝ྀღ朋友࿐ 追问

2020-06-18 16:12

之前报表有数字,我肯定要接着报表的数字来做,如果在重新做,那麻烦更多了

张艳老师 解答

2020-06-18 16:31

您现在是银行存款对不上,而且银行贷款也没有确认,到时您怎么做处理呢?是不是,只有核对好各科目的期初余额才好方便以后账务核算的。

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相关问题讨论
您好,建议您重新建立账套,不然您就核算不了相关业务了。
2020-06-18 16:10:07
你好,那现在的调整分录是 借:主营业务收入,贷:应收账款 
2024-08-08 09:23:35
您好 做两笔分录比较合适
2022-03-28 18:23:56
同学,您好! 您的账务处理有点问题,具体请参考 (1)确认收入 借:银行存款 5000 应收账款 2000 贷:主营业务收入 7000 同时结转成本: 借:主营业务成本 4000 贷:库存商品 4000 (2)退回维修 借:应收账款 -7000 贷:主营业务收入 -7000 同时,货物退回 借:主营业务成本 -4000 贷:库存商品 -4000 (3)货物维修好后,收回余款 借:银行存款 2000 应收账款 5000 贷:主营业务收入 7000 同时,结转成本 借:主营业务成本 4000 贷:库存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
小企业会计准则,做账的话,借营业外支出贷应收账款。
2024-05-30 14:48:52
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