外账给我一张25年的余额表,其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入,还把差额乱入了未分配利润,导致资产少了 39821.82。 直接改: 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入,别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付,其他应付借方进其他应收 账就平了,和税务系统一致。 答
建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 问
你好 建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 474.34 贷:应交税费-应交附加税 474.34 借:应交税费-应交附加税 474.34 贷:银行存款 474.34 机构地应交附加税:11675.46元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 11675.46 贷:应交税费-应交附加税 11675.46 借:应交税费-应交附加税 11675.46 贷:银行存款 11675.46 答
图片是我的问题,我要和B公司要多少钱? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
应交企业所得税以前多交了,不小心做到借方了,现在 问
摘要:更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司,物业公司,商管公司,传媒 问
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在进行会计总账登记的时候,进行本月合计用不用把之前结转的也计算进去。比如进行管理费用登记的时候,其中还有一笔将管理费用转入本年利润,需不需要把这一笔也记入本月合计?
当月没有营业收入,期末进行结转损益时我已经将管理费用结转到本年利润了,但为什么它还是显示我没有将损益结转完,我再点击结转损益它跳出来的科目是我已经结转过的,如果再结转金额就不对了,这怎么解决
老师,如果我冲上个月管理费用时,分录是贷:管理费用 100,那我结转损益的时候,是借:本年利润-100,贷:管理费用-100吗?还是借:本年利润100,贷管理费用100?










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