老师我们公司每年的房租费105万,这个月我们预付了从6月份到次年5月份一半的房租50万,发票没有开,请问我要怎么做账,105万的发票开过来以后要怎么做账,摊销的时候怎么做账
蕙质兰心
于2016-06-17 12:08 发布 577次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-17 12:19
老师可是我们这次只付了50万,没有收到发票:请问要怎么做账:还有就是要等我们把剩下的55万付清对方才开发票过来,那请问我们付剩下的55万的时候对方开105万的票,我们要怎么做账
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你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
2021-04-13 19:51:39

发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01

借预付账款,贷管理费用,借管理费用,贷预付账款。
2025-01-07 15:38:18

你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47

借;预付账款 贷;银行存款105
借;待摊费用 贷;预付账款105
借;制造费用 贷;待摊费用105/12
2016-06-17 12:09:31
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邹老师 解答
2016-06-17 12:09
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