你好老师,我们是建筑施工单位,有一部分工程分包给我们的供货商了,他们做的工程中有点不合格,导致的罚供货商的款,我应该怎么做账? 最开始的账务处理是这样的, 借工程施工 贷应付账款 现在罚他们的款怎么做帐? 借应付账款,贷工程施工 还是借应付账款贷营业外收入???

行舒徐
于2020-06-17 20:18 发布 1390次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-17 20:22
对的。你的理解很对
可以做分录:
借应付账款
贷营业外收入
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对的。你的理解很对
可以做分录:
借应付账款
贷营业外收入
2020-06-17 20:22:53
您好,是的,无需支付的货款要做入营业外收入。
需要管理层签字的。如果有能证明供应商不要这笔货款的证明就更好
2019-04-15 17:21:43
你好,自己写一个不支付的证明就可以的。
2022-04-01 15:45:06
你好,这个正常做库存商品就可以了,只是没有发票,不能税前扣除。
2024-05-08 11:29:05
同学,你好
这样处理是可以的,但是有个问题就是不利于平时盘点,最好凭入库单每月入账,再根据对账单调整到对账当月
2021-09-21 14:37:47
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行舒徐 追问
2020-06-17 20:23
蒋飞老师 解答
2020-06-17 20:30