- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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您好,看用途送人就记入业务招待费,员工吃就记入到福利费,这种没有发票的汇算清缴的时候纳税调整
2022-01-25 05:56:39
你好 ; 没有收入是全额调增 处理的;
2022-01-18 09:31:21
你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
收入的5‰=5万,发生额的60%=6万,按5万扣除,纳税调增5万
2022-12-26 11:28:13
你好,是的,这个是要调整的。
2023-04-14 10:17:09
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
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