进项和销项是不是应该是应交税费的三级科目,未交 问
你好是的,是三级科目。 答
自然人电子税务局里显示待处理事项里为0,但是我三 问
你好,同学 要登录电子税务局,看一下 答
老师 单位种植蓝莓,销售时需要交税吗 问
自己种植在销售的不用 答
主营产品保质期只有7天鲜奶,因管理不当产品过期,库 问
借营业外支出 贷库存商品 答
我们医院向房地产公司租房,租金6万元,现因特殊原因 问
你好,让对方提供完税证明,就知道承担多少了的呢。 答
某企业年销售收入1000万元,年实际发生业务招待费10万元,企业当可在所得税前列支的业务招待费金额是多少?
答: 你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 收入的5‰=5万,发生额的60%=6万,按5万扣除,纳税调增5万
业务招待费 是在管理费用-业务招待费 销售费用-业务招待费 这两个科目列支吗? 然后每年按照多少计算企业所得税前扣除的??
答: 你好,是的 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果年销售额是1000000元,招待费是一万元,怎么计算根据这个图的意思,可以扣除的招待费是多少钱?看这个图没明白具体用数字计算?发不出去图,说一下吧,就是业务招待费只允许税前列支60%,最高不能超过当年销售额千分之五,假如上面说的这个数,那怎么计算,
答: 发生额60%就是6000 收入的千分之五就是5000,按5000扣除,纳税调整增加应纳税所得额5000