送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-17 14:05

你之前计提那个冲掉就可以,借管理费用 单位社保 负数 贷应付职工薪酬 单位社保 负数 单位部分抵减个人,借应付职工薪酬 单位社保  负数 借其他应付款个人社保

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相关问题讨论
同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好,是需要做暂估成本的分录吗? 
2022-04-07 13:44:56
您好,都可以,贷方负数对账方便,但是对于有的人来说不好理解
2022-02-08 21:18:50
你好,就是原来蓝字发票对应的负数分录,分录跟之前确认收入一样金额用红字就行了,如果有退货要冲减成本
2022-01-08 12:46:48
这个要看具体是什么业务的
2023-07-10 17:06:48
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