请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师,发现计提折旧后报表固定资产净值和明细账的数对不上,怎么办
答: 您好,您看下是折旧计算表的原因还是明细账的原因。若确认计算表没问题,则您需要调账。
计提固定资产折旧,是计提完固定资产净值为止,还是计提完固定资产原值为止,在没有固定资产使用年限的前提下?
答: 计提完固定资产的净值为止
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
关于固定资产折旧问题,都有计提折旧,但是,具体固定资产的账面价值还是没有减少,在计提折旧时所做的账务处理不需要具体细化到特定的固定资产吗?仅计提为累计折旧,那怎么能看出固定资产计提折旧了多少,后面还需要计提折旧多久呢?
答: 你好; 你自己每个月折旧后面都会做一个折旧明细表的; 已经折旧了多少时间; 已折旧多少月份 和折旧累计金额都有写的; 看这个表格就可以知道的
老师你好,我在新建账,看到去年有笔固定资产已计提折旧完了,但是多计提了,造成了现在原值减折旧少于净残值了,现在就没法入进新账的固定资产明细表了,这有什么办法
老师,我现在发现资产负债表里的固定资产原值和计提折旧明细表里面的固定资产原值不一样,需要调减固定资产原值才能和计提折旧明细表里的保持一致,这个需要做会计分录调整吗?
老师,我现在发现资产负债表里的固定资产原值和计提折旧明细表里面的固定资产原值不一样,需要调减固定资产原值才能和计提折旧明细表里的保持一致,这个需要做会计分录调整吗?









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