送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-06-17 11:27

你好!一般是通过其他应收款或其他应付款,你们是劳务公司的话要确认收入差额征税

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-11-04 09:30:35
你好,公司缴纳工伤保险 借:应付职工薪酬—社保(工伤),贷:银行存款
2022-06-19 15:35:45
您好,这个计入制造费用-福利费就可以
2024-11-05 11:41:51
正常计提,然后不用做交的分录。
2022-05-17 15:34:44
你好,同学。 你这收到这些费用是作为收入处理,交纳的时候作为成本处理的
2020-06-23 13:05:10
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