老师,假如12月本年累计营业成本800万,其中包括了暂 问
那么实际可以税前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老师,当月买的固定资产比如电脑打印机,是在当月的 问
是在当月的记账软件里的固定资产卡片里录入 答
建筑行业,项 目上有违返燃气管理规定的罚款计入哪 问
那个直接计入营业外收入/支出 答
老师您好 公司本月开票销售设备和培训 报印花税 问
你好,按买卖就好 培训不需要交。 答
税务局说金税四期数据比对,公司一直没有水电燃的 问
可实话实说的,看税局怎么回复 答

老师,公司18年购入汽车并支付上户费、保险费,都是通过公户支付的。但是之前会计做上户费、保险费的账的时候,并没有通过管理费用,直接 就走其他应付款 贷:银行存款。导致现在账上,其他应付款一直挂着一个-15000的余额,这种情况该怎么调整啊?毕竟涉及到以前年度的费用。
答: 借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
老师你好:我以前年度购买的(办公室)煤款科目挂错了,现在怎样调整?还有拆迁费科目也错了煤款分录:借:其他应付款-煤款 贷:银行存款拆迁费分录:借:其他应付款-拆迁费 贷:银行存款
答: 你好! 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款-煤款 其他应付款-拆迁费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
食堂去年5月多预估了一笔管理费用借 管理费用25000贷 其他应付款25000(5月发生16000,剩余9000)今年3月收到去年累计票据100000+,全没入账,请问先红字冲销去年5月多预估的管理费用借 管理费用(红字)9000贷 其他应付款(红字)9000再 借 以前年度盈余调整100000+贷 其他应付款100000+借结余 100000+贷 以前年度盈余调整100000+可行?
答: 同学你好 对的 这样操作就可以了


333882 追问
2020-06-16 16:10
maize老师 解答
2020-06-16 16:20