支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

资产负债表不平,但我找到原因是帐收不回来了,会计分录,借:坏账准备、贷,应收账款,所以资产负债表不平,咋处理?分录做错????资产少18257、负债表多1825
答: 不应该这样,应该补计借资产减值损失贷坏账准备
资产负债表中只有应收账款有坏账准备吗?
答: 没有坏账准备,应收账款按减去坏账准备的余额填列
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请问一下关于资产负债表的问题。我之前做的应收账款那一项的时候。有坏账准备就是应该应收账款 减去坏账准备。但是我在做资产负债表的时候要做坏账准备加上应收账款资产表才平。在做分录的时候我是做的确认坏账准备 借 应收账款 贷坏账准备。然后上面又要求把坏账准备计为管理费用
答: 确认坏账 的分录 借;坏账准备 贷;应收账款

