请问老师,2018年我们公司开给客户的一张专用发票,客户已抵扣,钱一直未付,现在客户说这张发票要退给我们开红字,钱不付了,我们该怎样处理呀?就直接开具红字发票就行了吗?客户已抵扣掉的税额对我们有影响吗?谢谢!

大眼虎
于2020-06-16 12:18 发布 2510次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-16 12:24
你好 让购买方开红字信息表。 你开红字发票红冲 冲你们的收入 多缴纳的税费可以以后抵减或者申请退税
相关问题讨论
你好,原分录红字冲减
2019-12-02 08:00:44
你好 让购买方开红字信息表。 你开红字发票红冲 冲你们的收入 多缴纳的税费可以以后抵减或者申请退税
2020-06-16 12:24:58
你好!一样的,收回原票,开具红字发票就可以了。
2018-11-30 14:28:19
一对方给你开红字,信息表,然后你开负数发票。
2020-06-30 16:28:58
你好 是专票还是普票 已经认证吗
2020-04-17 11:02:39
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2020-06-16 12:26
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2020-06-16 12:27