A公司于3月15日将商品出库连同发票一起发往购买方,购买方于3月17日开出货款支票于3月18日到账。A公司3月15日借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费---应交增值税(销项税额);于3月18日借:银行存款;贷:应收账款;记账日期是否正确。

wyn
于2020-06-15 16:59 发布 793次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-15 17:00
如果是长期发生业务的客户,是这样的账务处理。
相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
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wyn 追问
2020-06-15 17:10
江老师 解答
2020-06-15 17:13